www.6165.com机关2021年 单位预算编制说明

发布时间:2021-03-01 浏览:90次


 

 

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本级

2021年部门预算编制说明

科协机关2021年预算表.xls


目录

 

公开时间:202131

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

(二)2021年重点工作任务先容

二、 部门预算单位构成

、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

、财政拨款收支预算情况说明

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

、一般公共预算基本支出情况说明

三公经费财政拨款预算安排情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

、国有资本经营预算支出情况说明

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

、名词说明

 


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据习大大总书记对科协工作提出的四服务职责要求及市委批准的市科协三定方案,市科协的主要职能是为科技工编辑服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。负责全市科普工作,组织开展青少年科技教育工作,反映科学技术工编辑的意见和要求,维护科技工编辑的合法权益,开展学术技术交流,开展科学论证、咨询服务,为企业创新发展服务、加强科协自身建设等。

(二)2021年重点工作任务先容

2021年的重点工作是做好基层科普行动计划工作、农技协工作、青少年科技教育工作;深入开展科学技术普及,开展好三下乡”“全国科普活动日等大型科普活动;抓好全民科学素质提升,实施基层科普行动计划;做好第29批金桥工程立项工作,加强对实施完成项目的管理及验收;加强学术技术交流,开展德阳市第18届优秀论文评选;加强市级学会组织建设,做好学会创新和学会能力提升工程项目;积极为企业搞好科技服务,深入开展创新方法培训,组织专家深入企业开展技术服务;做好中国科协创新驱动示范市工作,加强全国学会对接项目的实施,搭建全国学(协)会学术、技术交流平台,完成中国科协创新驱动成果转化服务中心德阳分中心及全国服务站的建设;促进科技工编辑创新创业、乡土人才创新创业;开展好设计相关工作;利用天府科技云平台组织开展科技信息服务工作。

二、部门预算单位构成

市科协下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

纳入www.6165.com本级2020年度部门预算编制范围的二级预算单位包括: www.6165.com本级预算。

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市科协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协机关2021年收支总预算661.82万元,2020年收支预算总数减少51.32万元,主要原因是周期性会议及上年结转减少

(一)收入预算情况

市科协机关2021年收入预算661.82万元,其中:一般公共预算拨款收入661.82万元,占100%

(二)支出预算情况

市科协机关2021年支出预算661.82万元,其中:基本支出266.22万元,占40.23%;项目支出395.6万元,占59.77%

、财政拨款收支预算情况说明

市科协机关2021年财政拨款收支总预算661.82万元,比2020年财政拨款收支总预算减少51.32万元,主要是因为周期性会议及上年结转减少

收入包括:本年一般公共预算拨款收入661.82万元;支出包括:一般公共服务支出161.41万元、科学技术支出431.12万元、社会保障和就业支出34.91万元、医疗卫生支出9.83万元、住房保障支出24.55万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科协机关2021年一般公共预算当年拨款661.82万元,比2020年预算数减少51.32万元。主要原因是周期性会议及上年结转减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出161.41万元,占24.39%科学技术支出431.12万元,占65.14%社会保障和就业支出34.91万元,占5.27%医疗卫生支出9.83万元,占1.49%;住房保障支出24.55万元,占3.71%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务

201(类)29(款)01(项):2021年预算数为161.41万元,主要用于:市科协机关人员经费及公用经费等基本支出。

2.社会保障和就业

208(类)05(款)01(项):行政单位离退休2021年预算数为2.13万元,主要用于市科协机关退休人员活动费、疗养费及生活补助。

208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为21.85万元,主要用于科协机关职工养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为10.93万元,主要用于科协机关职工职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育

210(类)11(款)01(项): 行政单位医疗2021年预算数为7.81万元,主要用于科协机关职工医疗保险缴费支出。

210(类)11(款)02(项):事业单位医疗2021年预算数为2.02万元,主要用于科协下属未独立核算事业单位职工医疗保险缴费支出。

4.住房保障

221(类)02(款)01(项):住房公积金2021年预算数为24.55万元,主要用于市科协机关在职职工住房公积金缴费支出。

5.科学技术

206(类)05(款)02(项):技术创新服务体系2021年预算数为35.84万元,主要用于中国好设计德阳运营中心工作及德阳市工业助力中心专项工作经费。

206(类)07(款)02(项):科普活动2021年预算数为170.95万元,主要用于科普活动、农技协发展、金桥工程项目、实施全民科学素质工作、科普大篷车运行、农民专家服务团活动、农技协评选等专项支出。

206(类)07(款)03(项):青少年科技活动2021年预算数为4.73万元,主要用于第17届市长奖评选及第36届青少年创新大赛支出。

206(类)07(款)04(项):学术交流活动2021年预算数为59.49万元,主要用于学术交流活动和学会能力提升工程项目支出。

206(类)07(款)05(项):科技馆站2021年预算数为35.52万元,主要用于科技馆人员经费及公用经费等基本支出。

206(类)07(款)99(项):其他科学技术普及支出2021年预算数为124.59万元,主要用于中国科协创新驱动示范市、院士专家工作站建设、技术创新方法推广应用、老科协工作及科协专委会工作等专项支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

市科协机关2021年一般公共预算基本支出266.22万元,其中:

人员经费221.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
   公用经费44.7万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三公经费财政拨款预算安排情况说明

市科协机关2021三公经费财政拨款预算数13.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.7万元,公务用车运行维护费6.7万元。

(一)因公出国(境)经费2021年预算无安排,2020年预算持平。

(二)公务接待费较2020年预算下降29.84%主要原因是受疫情影响减少相关业务活动的开支。

2021年公务接待费计划用于开展中国科协创新驱动示范市专项活动、科普活动、院士专家工作站建设、技术创新方法推广应用、学术技术交流等专项工作产生的接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降7.71%主要原因是受疫情影响减少相关业务活动的开支。

2021年安排公务用车购置经费0万元,拟新购车0辆。其中:轿车0辆,安排经费0万元;越野车0辆,安排经费0万元;客车0辆,安排经费0万元

2021年安排公务用车运行维护费6.7万元,用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障机关运转及完成特定专项工作的开展。

 

、政府性基金预算支出情况说明

市科协机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

市科协机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,市科协机关运行经费支出44.7万元,比2020年预算增加2.49万元,增长5.9%,主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

2021年,市科协机关安排政府采购预算0.7万元,主要用于车辆保险

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市科协机关共有车辆3辆,其中:定向保障用车3辆。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021市科协机关按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

、名词说明

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务

2012901:指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

8.科学技术

2060502:指中国好设计德阳运营中心及德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。

2060702:指科普活动及科学素质工程专项经费支出。

2060703:指青少年科技创新活动专项经费支出。

2060704:指学术技术交流专项经费支出。

2060705:指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2060799:指中国科协创新驱动示范市、院士专家工作站建设、技术创新方法推广应用、老科协工作、科协专委会、省拨科普经费支出。

9.社会保障和就业

2080501:指行政单位退休人员经费。

2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育

2101101:指行政单位医疗保险支出。

2101102:指事业单位医疗保险支出。

11.住房保障

2210201:指职工住房公积金支出。

12.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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