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2019年度www.6165.com部门决算编制说明

2019年部门决算公开表.xls.xls


目录

 

公开时间:20200903

 

第一部分 部门概述 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词说明 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概述

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据市委批准的市科协“三定方案”及习大大总书记对科协的指示要求,市科协的主要职能是作为党委政府联系科技工编辑的桥梁和纽带,为科技工编辑服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,负责联系服务全市科技工编辑,维护科学技术工编辑的合法权益,反映科学技术工编辑的意见和要求,全市科普工作,组织开展青少年科技教育工作,开展学术交流、提高学会能力和水平,开展科学论证、咨询服务,开展助力创新驱动发展,加强科协自身建设等。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年的重点工作是深入开展科学技术普及,开展好“三下乡”“全国科普活动日”等大型科普活动;抓好全民科学素质提升,加强科普信息化建设,做好第27批“金桥工程”立项工作,加强对实施完成项目的管理及验收;做好农技协工作、科技助力精准扶贫、青少年科技教育工作;加强学术技术交流,开展德阳市第17届优秀论文评选工作,加强市级学会组织建设,做好学会创新和服务能力提升工作;推进院士专家工作站建设,对已建院士专家工作站进行阶段考核,推进院士专家与企业项目的对接;积极做好企业科技服务,深入开展创新方法培训,组织专家深入企业开展技术服务;做好中国科协创新驱动示范市工作,加强全国学会对接项目的实施,搭建全国学(协)会学术、技术交流平台,完成中国科协创新驱动成果转化服务中心德阳分中心及全国服务站建设等工作;协助做好促进科技工编辑创新创业等工作。

二、机构设置

市科协下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

纳入市科协2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.www.6165.com机关

2.德阳市院士专家服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年市科协收入总计1167.80万元,其中一般公共预算财政拨款收入1158.12万元,上年结转9.68万元,与2018年相比收入总计下降40.88万元,下降3.38%,主要变动原因是项目经费减少。2019年支出总计1141.08万元,结转下年26.72万元,与2018年相比支出总计减少57.6万元,下降4.81%,主要变动原因是2019年项目经费总额减少及年末结转金额较2018年增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1167.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1158.12万元,占本年总收入99.17%;上年结转9.68万元,占本年总收入0.83%。

(图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1141.08万元,其中:基本支出512.91万元,占总支出44.95%;项目支出628.17万元,占总支出55.05%。

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年市科协财政拨款收入总计1167.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入1158.12万元,上年结转9.68万元,与2018年相比收入总计减少40.88万元,下降3.38%,主要变动原因是项目经费减少。2019年市科协财政拨款支出总计1141.08万元,结转下年26.72万元,与2018年相比支出总计减少57.6万元,下降4.81%,主要变动原因是2019项目经费减少及年末结转金额较2018年增加。

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1141.08万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.6万元,下降4.81%。主要变动原因是2019项目经费减少及年末结转金额较2018年增加。

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1141.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出315.18万元,占27.62%;科学技术(类)支出681.85万元,占59.75%;社会保障和就业(类)支出91.91万元,占8.05%;医疗卫生支出12.65万元,占1.11%;住房保障支出39.49万元,占3.46%。

 

 

 

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1141.08万元,完成预算97.71%。其中:

1.一般公共服务

201(类)29(款)01(项):支出决算数为208.63万元,完成预算100%。

201(类)29(款)50(项): 支出决算数为106.55万元,完成预算100%。

2.科学技术

206(类)05(款)02(项): 支出决算数为24.11万元,完成预算100%。

206(类)07(款)02(项): 支出决算数为180.00万元,完成预算100%。

206(类)07(款)03(项): 支出决算数为5.56万元,完成预算100%。

206(类)07(款)04(项): 支出决算数为66.97万元,完成预算100%。

206(类)07(款)05(项): 支出决算数为53.68万元,完成预算100%。

206(类)07(款)99(项): 支出决算数为351.52万元,完成预算92.94%,其中结转下年26.72万元。

3.社会保障和就业

208(类)05(款)04(项): 支出决算数为46.00万元,完成预算100%。

208(类)05(款)05(项): 支出决算数为31.29万元,完成预算100%。

208(类)05(款)06(项): 支出决算数为14.62万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育

210(类)11(款)01(项): 支出决算数为6.29万元,完成预算100%。

210(类)11(款)02(项): 支出决算数为5.52万元,完成预算100%。

210(类)11(款)99(项): 支出决算数为0.84万元,完成预算100%。

5.住房保障支出

221(类)02(款)01(项):支出决算数为39.49万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出512.91万元,其中:

人员经费461.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费51.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及App购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为13.55万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算6.33万元,占46.64%;公务接待费支出决算7.23万元,占53.36%。具体情况如下:

 

 

 

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.33万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.58万元,下降36.16%。主要原因是按照厉行节约的要求减少不必要的外出派车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:小型载客汽车2辆,大中型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出6.33万元。主要用于科普活动、“金桥工程”项目验收检查、农技协项目检查、接送聘请的外来院士专家以及维持机构正常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出7.23万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.3万元,增加4.33%。主要原因是相关业务活动增加。

主要用于实行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,510人次(不包括陪同人员),共计支出7.23万元,具体内容包括:主要用于接待全国学、协会专家对接企业服务活动、开展技术创新方法培训、各级科协组织、相关企业、学(协会)到访事宜。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,市科协机关运行经费支出42.62万元,比2018年减少6.55万元,下降13.32%。主要原因是2019年公用经费按比例压缩。

(二)政府采购支出情况

2019年,市科协政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.70万元。主要用于购买车辆保险。授予中小企业合同金额0.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.7万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,市科协共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分 名词说明

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

201(类)29(款)01(项):指科协机关职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

201(类)29(款)50(项):指下属二级单位院士专家服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

10.科学技术

206(类)05(款)02(项):指德阳市助力工业创新服务中心专项工作经费。

206(类)07(款)02(项):指科普活动及科学素质工程专项经费支出。

206(类)07(款)03(项):指青少年科技创新活动专项经费支出。

206(类)07(款)04(项):指学术技术交流专项经费支出。

206(类)07(款)05(项):指科技馆职工的基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

206(类)07(款)99(项):指中国科协创新驱动示范市、老科协工作、省拨科普专项经费支出。

11.社会保障和就业

208(类)05(款)04(项):指行政单位退休人员经费。

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育

210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗保险支出。

210(类)11(款)02(项):指事业单位医疗保险支出。

210(类)11(款)99(项):指生育保险支出。

13.住房保障

221(类)02(款)01(项):指职工住房公积金支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

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2019年整体支出绩效自评报告

 

市财政局:

根据德阳市财政局《关于开展2020年市级预算事后绩效评价工作的通知》(德市财绩〔20207 )要求,经市科协党组研究决定,对本单位机关及下属事业单位2019年度综合预算支出整体绩效开展自评,现将整体支出绩效评价报告如下:

一、市科协概述

(一)机构组成

市科协机关共5个内设机构,分别为办公室(计划财务部)、学会和企事业工作部、科学技术普及部、组织宣传部、创新发展部。下属事业单位2个,分别为德阳市科技馆(德阳市青少年科技教育中心)、德阳市院士专家服务中心(德阳市科技咨询服务中心)。

(二)机构职能

习大大总书记在全国科技三会重要讲话中明确指出:中国科协各级组织要坚持为科技工编辑服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位,大力推动开放型、枢纽型、平台型科协组织建设。按照履行科协四服务职责和构建三型组织相适应的工作要求,市科协主要职责为:组织宣传党的路线方针政策,密切联系科学技术工编辑,维护科学技术工编辑的合法权益。开展学术交流,促进学科发展。推进国家创新体系建设,开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展。弘扬科学精神,普及科学常识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。促进科学道德建设和学风建设,培育科学学问,践行社会主义核心价值观。组织科学技术工编辑参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定,建设中国特色高水平科技创新智库。组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工编辑,举荐科学技术人才。开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工编辑的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(三)人员概述

市科协共有行政编制13人、机关工勤编制2人。下属2个事业单位中,德阳市科技馆核定事业编制5名,德阳市院士专家服务中心核定事业编制11名。

二、市科协财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年度市科协总收入1167.8元,其中本年度财政拨款收入1158.12万元,上年度结转9.68万元。

(二)部门财政资金支出情况

2019年度市科协财政资金总支出1141.08万元,结转下年26.72万元。其中基本支出512.91万元,主要用于保证机构正常运转,完成日常工作任务发生的人员支出及公用支出。项目支出628.17万元,主要用于完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、市科协财政支出管理情况

(一)预算编制情况(自评分:10分)

2019年度市科协紧紧围绕市委、市政府重大决策部署,进一步优化财政支出结构,严格按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成项目库基础信息等信息报送工作,准确编制部门预算,通过了部门预算审查。结合实际工作职能职责,完善预算体系,强化预算约束,编制了完整、合理的部门整体绩效目标,做到重点项目绩效目标明确、量化,专项预算指标提前细化,推进部门资金的统筹使用。

(二)实行管理情况(自评分:20分)

1. 实行进度

严格按照《预算法》规定时限,及时完成了市级财力专项预算款项及上级专款的分配,严格实行预算进度管理。2019年度市科协专用项目支出主要包括科普活动及科学素质工程、学术技术交流、创新驱动三大专项:

1)科普活动及科学素质工程支出。本年度实际支出308.03万元,其中,省拨科普经费101.96万元。一是用于开展全民素质工作为主线的常规科普工作,主要包括科普专项、农技协专项及评比、全民科学素质工作的开展、科普大篷车运行及维护、农民专家服务团活动等支出。二是用于开展 金桥工程,以项目为载体推进科技成果(新技术、新品种和科技创新成果)转化及推广应用。 金桥工程项目补助,主要用于德阳市第二十90余个立项项目资助经费,支撑新技术、新成果、新品种的引进和推广及组织专家开展项目评审20172018年度优秀项目表彰等支出。三是用于开展乡村人才振兴工作,推进四川乡村振兴农民大学工作,评选农民拔尖人才等支出。

2)学术技术交流支出。本年度实际支出67.58万元,主要用于组织实施学会创新和服务能力提升工程项目举办学术交流活动,开展德阳市第十七届优秀科技论文表彰拓展学会承接政府转移职能工作范围,促成5家市级学会与4家职能部门新签订试点项目任务书7组织实施学术交流项目20项,组织创新和服务能力提升工程项目立项21个。开展德阳市第十七届优秀科技论文评选,全市234名科技工编辑撰写的100篇论文被德阳市人民政府评为优秀科技论文。

3)创新驱动支出。本年度实际支出210.75 万元,主要用于创新驱动示范市建设、技术创新服务、院士专家工作站建设、企业技术创新方法推广应用及青少年科技创新活动等工作开展。一是深化创新驱动示范市建设。依托全国学会高端智库,围绕我市“5+5+1”现代产业体系,举办了品牌性学术技术交流大型活动5次,邀请两院院士4名,开展专家企业对接会11场次,开展产业调研3次,签订合作协议7项,达成合作意向30余项。二是服务技术创新。加强助力工业创新服务中心平台的运作管理,促进科技成果转化。搭建中国好设计德阳中心平台,组织我市6家单位参加中国工程院举办的中国好设计大赛,4项工业设计获银奖,1项设计获创意奖三是服务企业创新。抓好院士专家工作站建设,新建8家市级院士专家工作站,成功申报1家省级院士专家工作站,推进德阳市外籍专家示范站建设,全市共建成院士专家工作站68家、2家市级外聘专家示范站。开展技术创新方法培训5期,科技信息推广应用4组织举办德阳市第4届企业创新方法大赛,推荐优胜项目参加省赛、国赛,获省级一等奖4项,全国三等奖1项。开展青少年科技创新活动,组织第34届青少年创新大赛,完成第十届青少年创新市长奖评选颁奖工作。

2. 预算调整及行政成本管理

严格按规定实行中期财政评估管理。2019年本部门年初预算数为758.29万元,调整预算数为1167.8万元,主要原因是新增项目经费及人员经费。在行政成本方面,根据市国资委节能减排考核要求,积极开展节能降耗管理工作,压缩行政成本。加强对三公经费的管理,认真落实中央八项规定精神,实行严格管控制度,建立了规范的公务接待审批制度和三单(审批单、菜单、发票)合一报销制度,严格实行公务接待用餐标准,进一步规范公务用车管理,严格实行公务用车双休日、节假日定点封存制度,严禁公车私用等违规行为的发生。2019年度,市科协三公经费预算数为20.22万元,其中公务用车运行维护费8.72万元,公务接待费11.5万元。市科协三公经费决算数为13.56万元,其中公务用车运行维护费6.33万元,公务接待费7.23万元,市科协严格实行三公经费预算,决算数均未超标。

(三)综合管理情况(自评分:40分)

做好年度部门预算与政府采购预算的衔接,将政府采购计划纳入年度部门预算编制中,严格按照,推荐的大型航空模锻件研制团队获四川省创新争先奖。开展德阳市2017—2019年度乡土科技人才评选工作,评出蔡光华等20名乡土科技人才,组织选手参加四川省第三届农村乡土人才创新创业大赛,获得金奖、银奖、铜奖、优胜奖各一枚。

二是为创新驱动发展服务。深化创新驱动示范市建设。依托全国学会高端智库,聚焦县域经济发展、重点产业园建设、凯州新城建设,围绕我市“5+5+1”现代产业体系,举办了品牌性学术技术交流大型活动5次,邀请两院院士4名,开展专家企业对接会11场次,开展产业调研3次,签订合作协议7项,达成合作意向30余项。搭建中国好设计德阳中心平台,组织我市6家单位参加中国工程院举办的中国好设计大赛,东方风电的《3.5MW系列直驱式风力发电机组》等4项工业设计获银奖(占银奖总数20%),1项设计获创意奖,澳门金莎娱乐网站获优秀组织单位奖组织举办德阳市第4届企业创新方法大赛,推荐优胜项目参加省赛、国赛,获省级一等奖4项,全国三等奖1项。服务企业创新,为企业开展技术创新方法培训5期,科技信息推广应用4期,受益人次260余人。

三是为提高全民科学素质服务。履行全民科学素质领导小组办公室牵头职责,全市开展各级各类科普宣传活动120余场次。推进科普信息化工作,全市科普信息员注册量、科普信息分享量均居全省前列。持续推进科普进农民夜校活动,开展农民夜校科普讲座35次,受益人数 2678 人。组织完成科普专项项目44个。引导农技协转型升级,评选出德阳市科技助力乡村振兴农技协39家。组织农民专家科技服务团成员到基层开展专业技术培训引导服务500余次,培训6万余人次。以科普大篷车为载体,开展“移动科技馆进校园”活动57期,受益师生累计达5万余人次。组织第34届青少年科技创新大赛,83项作品获省级奖项,1项作品获全国奖项。开展德阳市第十五届青少年科技创新市长奖评选活动,10名青少年获得德阳市人民政府市长何礼颁发的荣誉证书。

四是为党委政府科学决策服务。围绕地方产业高质量发展,推进新材料、前沿技术专题研讨及产业合作,举办首届长寿命高温材料青年科技论坛、2019中国(德阳)资源化工绿色发展大会(第五届)、2019中国(德阳)电缆及装备产业创新与高质量发展大会、第三届长寿命高温材料论坛、第五届中国(成德)智慧农业创新论坛暨2019“一带一路精准农业国际合作项目研讨会、第四届中国(德阳)电子信息发展大会,为我市装备制造、化工、电线电缆、精准农业等产业高质量发展建言献策,形成决策咨询报告4篇。1篇专报被省委办公厅采用,4篇关于我市重点产业发展的建言类文章被市委采用。

四、评价结论

2019年,在市委、市政府的坚强领导下,在上级科协的关心引导下,市科协领导班子坚持以习大大新时代中国特色社会主义思想为引导,深入贯彻落实党的十九大和省委、市委全会精神,坚持四服务职能,团结带领广大科技工编辑,围绕中心、服务大局,按照高质量发展要求,稳步推进科协系统深化改革,在科普、学术、服务创新等方面下功夫,为促进科技与经济融合发展,切实加强科协自身建设,圆满完成各项目标任务

市科协在实施和实行的预算项目中,严格履行部门职责,全面落实完成了中央、省市和财政安排的各项专项工作任务和其他年度重点任务。从预算支出的进度和实施项目取得的效果看,全部符合绩效评价工作的相关要求,自评分100分,自评结论为好。

 

 

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                  2020612

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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